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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5566 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Direitos da Cidadania
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da SMDSHC
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Item 13: Pneu 185/65 r15 88t (radial, aro 15, indice de carga 88, índice de velocidade t) Finalidade: PARA USO DO VEICULO ARGO PLACA JAV8E71 DOTADO NESTA SECRETARIA 309,41 1.237,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 Item 13: Pneu 185/65 r15 88t (radial, aro 15, indice de carga 88, índice de velocidade t) Finalidade: PARA USO DO VEICULO ARGO PLACA JAV8E71 DOTADO NESTA SECRETARIA 1.237,64
24/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/4965; 1.237,64
30/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2023 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 16392 1.222,79
30/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 5566/2023 14,85
TOTAL 1.237,64 1.237,64 1.237,64
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 30/05/2023 14,85 Lançada
TOTAL   14,85