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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5569 Data de lançamento: 03/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Primária do Município
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 lig. telef. 3257-2056 EFETUADAS NA ESF FERNANDO PAHIM 99,77 99,77
1.00 LIG. TELEF. 3257-2884 EFETUADAS NA ESF. DAYLI BUSS CECCONI 166,99 166,99
1.00 LIG. TELEF. 3257-2891 EFETUADAS ESF LAURO PRESTES 97,75 97,75
1.00 LIG. TELEF. 3257-2901 EFETUADAS NA ESF. DAILY B. CECCONI, MAIO 2023 97,75 97,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2023 lig. telef. 3257-2056 EFETUADAS NA ESF FERNANDO PAHIM LIG. TELEF. 3257-2884 EFETUADAS NA ESF. DAYLI BUSS CECCONI LIG. TELEF. 3257-2891 EFETUADAS ESF LAURO PRESTES LIG. TELEF. 3257-2901 EFETUADAS NA ESF. DAILY B. CECCONI, MAIO 2023 462,26
04/05/2023 Conforme Fatura Nº 2305026584592; 99,77
04/05/2023 Conforme Fatura Nº 2305026571502; 2305026571503; 2305026571517; 362,49
05/05/2023 Pagamento de Empenho 5569/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 462,26
TOTAL 462,26 462,26 462,26
SALDO A PAGAR 0,00