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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5670 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS DE REPOSICAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 116 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO CORPO DE VALVULA 1.351,30 1.351,30
1.00 EIXO CENTRAL 913,20 913,20
2.00 BUCHA 153,50 307,00
2.00 PARAFUSO 4,50 9,00
2.00 ESPAÇADOR 21,50 43,00
10.00 ELETRODO OK 92.18 - 3,25MM 27,00 270,00
1.00 MATERIAL DE SOLDA MIG Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 485,00 485,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 REPARO CORPO DE VALVULA EIXO CENTRAL BUCHA PARAFUSO ESPAÇADOR ELETRODO OK 92.18 - 3,25MM MATERIAL DE SOLDA MIG Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 3.378,50
14/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000004734; 3.378,50
18/07/2023 Pagamento de Empenho 5670/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.378,50
TOTAL 3.378,50 3.378,50 3.378,50
SALDO A PAGAR 0,00