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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CELVIRIO FORTES DA JORNADA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5671 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 116 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇO DE ENCHIMENTO 160,00 480,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO 60,00 60,00
5.00 TROCA PINO E BUCHA EIXO CENTRAL 160,00 800,00
4.00 DESMONTAGEM DO H, AJUSTAGEM E COLOCAÇÃO 160,00 640,00
12.00 AJUSTAGEM, TROCA DE REPARO E JUNTAS, CORPO DE VALVULA Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 160,00 1.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 SERVIÇO DE ENCHIMENTO LUBRIFICAÇÃO TROCA PINO E BUCHA EIXO CENTRAL DESMONTAGEM DO H, AJUSTAGEM E COLOCAÇÃO AJUSTAGEM, TROCA DE REPARO E JUNTAS, CORPO DE VALVULA Finalidade: MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 3.900,00
14/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 3218; 3.900,00
18/07/2023 Pagamento de Empenho 5671/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.900,00
TOTAL 3.900,00 3.900,00 3.900,00
SALDO A PAGAR 0,00