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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5673 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 115 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FEIXE DE MOLA 250,00 250,00
1.00 MÃO DE OBRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 120,00 120,00
1.00 OUTROS (MÃO DE OBRA, PEÇAS EM GERAL) 107,00 107,00
1.00 MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO 150,00 150,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 60,00 60,00
1.00 SERVIÇO DE BICO DE CORTE Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 SERVIÇO FEIXE DE MOLA MÃO DE OBRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTROS (MÃO DE OBRA, PEÇAS EM GERAL) MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO DE BICO DE CORTE Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 717,00
08/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 0000393; 717,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5673/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 717,00
TOTAL 717,00 717,00 717,00
SALDO A PAGAR 0,00