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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5676 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Sabão de glicerina - barra com 400 gramas 4,90 49,00
10.00 Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. - Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. Finalidade: Para uso na distribuição das refeições aos pacientes e na cozinha do Hospital São Vicente. 8,50 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Sabão de glicerina - barra com 400 gramas Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. - Mexedor de Café em plástico, com aproximadamente 9cm. Pacote com 500 unidades. Finalidade: Para uso na distribuição das refeições aos pacientes e na cozinha do Hospital São Vicente. 134,00
23/05/2023 Conforme DANFE Nº 1/031569; 134,00
28/12/2023 Pagamento de Empenho 5676/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00