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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5743 Data de lançamento: 04/05/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa: 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023 601,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2023 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FÉRIAS FOLHA FERIAS MAIO 2023 601,86
04/05/2023 FÉRIAS MAIO 2023 601,86
05/05/2023 Pagamento de Empenho 5743/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 601,86
TOTAL 601,86 601,86 601,86
SALDO A PAGAR 0,00