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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO GARCIA GUTERRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5793 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA PUCRS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.05.2023 COM SAIDA 06:30 RETORNO 22:00 HS 184,84 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA PUCRS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.05.2023 COM SAIDA 06:30 RETORNO 22:00 HS 184,84
08/05/2023 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/CONFERENCIA EST. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES NA PUCRS , NO VEIC. JAV 8E71 NO DIA 08.05.2023 COM SAIDA 06:30 RETORNO 22:00 HS 184,84
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5793/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00