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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5804 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 87 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GEOMETRIA 80,00 80,00
4.00 LIMPEZA BICO INJETOR 60,00 240,00
1.00 SERVIÇO ARREFECIMENTO 375,00 375,00
1.00 SERVIÇO FREIO 600,00 600,00
1.00 SERVIÇO MOTOR 1.000,00 1.000,00
1.00 SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRESEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA IVQ9959 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 GEOMETRIA LIMPEZA BICO INJETOR SERVIÇO ARREFECIMENTO SERVIÇO FREIO SERVIÇO MOTOR SERVIÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRESEIRA Finalidade: MANUTENÇÃO DO VEICULO GRAND LIVINA IVQ9959 3.495,00
17/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 00003219; 3.495,00
22/05/2023 Pagamento de Empenho 5804/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.495,00
TOTAL 3.495,00 3.495,00 3.495,00
SALDO A PAGAR 0,00