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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5810 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 118 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LANTERNA TR LD SEM VIGIA CAM CARGO VW CONSTELLATION 12> TROLLER 110,00 110,00
1.00 LANTERNA TR C/ VIGIA S/ VIGIA CAM CARGO VW 90,00 90,00
6.00 LAMPADA 1 POLO P21W 12V - 21W 15,00 90,00
1.00 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO SEM VIGIA COM CONECTOR SEM SOQUETE IVEC Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453, DA SECRETARIA DE OBRAS. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 LANTERNA TR LD SEM VIGIA CAM CARGO VW CONSTELLATION 12> TROLLER LANTERNA TR C/ VIGIA S/ VIGIA CAM CARGO VW LAMPADA 1 POLO P21W 12V - 21W LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO SEM VIGIA COM CONECTOR SEM SOQUETE IVEC Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA PACK, PLACA IVM9453, DA SECRETARIA DE OBRAS. 530,00
08/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001297; 530,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5810/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 530,00
TOTAL 530,00 530,00 530,00
SALDO A PAGAR 0,00