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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5811 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 118 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPRESSOR ACD 7H15 24V POLIA 1A 138MM 3.200,00 3.200,00
1.00 FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO UNIVERSAL 1 PRESSOSTATO (ACD) 340,00 340,00
1.00 VALVULA EXPANSAO BLOCK 1,5 TONELADA SANTANA VALTRA NEW HOLLAND MAQ CASE 200,00 200,00
1.50 GAS R134A RLX 136KG ONU 3159 260,00 390,00
1.00 OLEO COMPRESSOR PAG150 SUPERCOOL 946ML Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA. 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 COMPRESSOR ACD 7H15 24V POLIA 1A 138MM FILTRO SECADOR AR CONDICIONADO UNIVERSAL 1 PRESSOSTATO (ACD) VALVULA EXPANSAO BLOCK 1,5 TONELADA SANTANA VALTRA NEW HOLLAND MAQ CASE GAS R134A RLX 136KG ONU 3159 OLEO COMPRESSOR PAG150 SUPERCOOL 946ML Finalidade: COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DA PATROLA NEW HOLLAND, SEM PLACA. 4.190,00
08/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001293; 4.190,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5811/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.190,00
TOTAL 4.190,00 4.190,00 4.190,00
SALDO A PAGAR 0,00