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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5818 Data de lançamento: 05/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 . 6,33 474,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2023 Água Sanitária, alvejante a base de hipoclorito de sódio a 2%, hidroxido de sodio e h2O, com bico lacrado e tampa com rosca de segurança, embalagem com 5 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EI MANUTENÇÃO NOVAS TURMAS 2021 . 474,75
20/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/298; 474,75
27/06/2023 Pagamento de Empenho 5818/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 474,75
TOTAL 474,75 474,75 474,75
SALDO A PAGAR 0,00