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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5875 Data de lançamento: 08/05/2023
Tipo de empenho: ADIANTAMENTO DOGLAS SILVEIRA SARAIVA - CONSUMO
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 qADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A GRAVATAI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 09.05.2023 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2023 qADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A GRAVATAI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 09.05.2023 200,00
08/05/2023 qADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A GRAVATAI LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBS 5B44 NO DIA 09.05.2023 200,00
09/05/2023 Pagamento de Empenho 5875/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 200,00
18/05/2023 ref dev. emp. 5875 de dougkas saraiva -41,42
18/05/2023 ref dev. emp. 5875 de dougkas saraiva -41,42
18/05/2023 ref dev. emp. 5875 de dougkas saraiva -41,42
TOTAL 158,58 158,58 158,58
SALDO A PAGAR 0,00