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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OHTEC MATERIAS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5893 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação das Vias Públicas Urbanas
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1500.00 Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, com CAP (ligante) 50/70, modificado por aditivo de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. ( sacos com 25 kg ) Finalidade: REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS 23,39 35.085,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 Massa asfáltica usinada a quente (CBUQ) para aplicação a frio, preparada com agregados pétreos, com CAP (ligante) 50/70, modificado por aditivo de cura, podendo ser estocado por até 24 meses. ( sacos com 25 kg ) Finalidade: REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS 35.085,00
14/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/002468; 6.081,40
14/06/2023 Conforme DANFE Nº 1/002467; 29.003,60
19/06/2023 Pagamento de Empenho 5893/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 29.003,60
19/06/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5893/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.081,40
TOTAL 35.085,00 35.085,00 35.085,00
SALDO A PAGAR 0,00