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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 100 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 TERMINAL DE FIO 1,88 7,52
10.00 ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM 1,50 15,00
1.00 CHAVE SETA LIMPADOR DIANTEIRO INTERRUPTOR EMERGENCIA 689,00 689,00
0.50 ESPAGUETE CORRUGADO 1/2" 7,50 3,75
1.00 Fita isolante 20 mts 19,00 19,00
6.00 FUSIVEL LAMINA 15A 1,50 9,00
1.00 FUSÍVEL DE LÂMINA 20 A Finalidade: MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FIESTA SEDAN PLACA IVX4479 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1,50 1,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 TERMINAL DE FIO ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8 X 1,5MM CHAVE SETA LIMPADOR DIANTEIRO INTERRUPTOR EMERGENCIA ESPAGUETE CORRUGADO 1/2" Fita isolante 20 mts FUSIVEL LAMINA 15A FUSÍVEL DE LÂMINA 20 A Finalidade: MANUTENÇÃO DO AUTOMOVEL FIESTA SEDAN PLACA IVX4479 DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 744,77
17/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001973; 744,77
22/05/2023 Pagamento de Empenho 5899/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 744,77
TOTAL 744,77 744,77 744,77
SALDO A PAGAR 0,00