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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLEDIR EMILIO BOECK

Dados do Empenho
Número do empenho: 5901 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 98 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ABRAÇADEIRA 9MM19X27 3,67 3,67
4.00 ARRUELA LISA 12MM 0,75 3,00
4.00 PARAFUSO SEXTAVADO M10X40 1,98 7,92
2.00 ABRACADEIRA 9MM12X16 6,00 12,00
2.00 CONECTOR COMB NG12/NW7.5 36,21 72,42
1.00 DISCO DE CORTE 115X3X22,2MM 14,63 14,63
1.00 MOTOR ACIONAMENTO PORTA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.172,64 1.172,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 ABRAÇADEIRA 9MM19X27 ARRUELA LISA 12MM PARAFUSO SEXTAVADO M10X40 ABRACADEIRA 9MM12X16 CONECTOR COMB NG12/NW7.5 DISCO DE CORTE 115X3X22,2MM MOTOR ACIONAMENTO PORTA Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IUB5I95. 1.286,28
17/05/2023 Conforme DANFE Nº 890/046993324; 1.286,28
31/05/2023 Pagamento de Empenho 5901/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.286,28
TOTAL 1.286,28 1.286,28 1.286,28
SALDO A PAGAR 0,00