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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5963 Data de lançamento: 10/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 Eletrodo descartável - para monitorização cardíaca - Eletrodo descartável - para monitorização cardíaca 0,21 63,00
96.00 Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de - Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 2,18 209,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2023 Eletrodo descartável - para monitorização cardíaca - Eletrodo descartável - para monitorização cardíaca Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de - Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares para utilização em pacientes internados ou em observação no Hospital São Vicente Ferrer. 272,28
26/05/2023 Conforme DANFE Nº 01/480911; 272,28
30/05/2023 Pagamento de Empenho 5963/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 272,28
TOTAL 272,28 272,28 272,28
SALDO A PAGAR 0,00