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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SOLANGE DUTRA STURZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Data de lançamento: 11/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 07.05.2023 159,85 159,85
1.00 RETORNO DIA 09.05.2023 , ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO ,PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA DPM EDUCAÇÃO 169,90 169,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 07.05.2023 RETORNO DIA 09.05.2023 , ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO ,PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA DPM EDUCAÇÃO 329,75
11/05/2023 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NA VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA DIA 07.05.2023 RETORNO DIA 09.05.2023 , ONDE FOI PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PATRIMONIO ,PROCEDIMENTOS BÁSICOS NA DPM EDUCAÇÃO 329,75
12/05/2023 Pagamento de Empenho 5993/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 329,75
TOTAL 329,75 329,75 329,75
SALDO A PAGAR 0,00