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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6107 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: 1/3 FÉRIAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUCI MAIO 2023 489,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL RESCISAO MARLUCI MAIO 2023 489,17
17/05/2023 RESCISÃO MARLUCI MARIN CONCEICAO MAIO 2023 489,17
18/05/2023 Pagamento de Empenho 6107/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 489,17
TOTAL 489,17 489,17 489,17
SALDO A PAGAR 0,00