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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6127 Data de lançamento: 17/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , DIA 16.05.2023 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2023 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A SANTIAGO LEVANDO PACIENTE P/CONSULTA E EXAMES NO GHS , DIA 16.05.2023 7,00
19/05/2023 Conforme Nota Fiscal Nº cf/516; 7,00
22/05/2023 Pagamento de Empenho 6127/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7,00
TOTAL 7,00 7,00 7,00
SALDO A PAGAR 0,00