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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6191 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Item 7: Pneu 175/70 r14 88t (radial, aro 14, 310,90 1.865,40
6.00 Item 9: Pneu 185/70 r14 88t (radial, aro 14, Índic Finalidade: Para manutenção dos veiculos, Saveiro placa IWA2231 e Gol placa ITR9I70. Referente PE 004/2022 Ata 011/2022 Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CI/CENTRO 349,31 2.095,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 Item 7: Pneu 175/70 r14 88t (radial, aro 14, Item 9: Pneu 185/70 r14 88t (radial, aro 14, Índic Finalidade: Para manutenção dos veiculos, Saveiro placa IWA2231 e Gol placa ITR9I70. Referente PE 004/2022 Ata 011/2022 Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal da Região Centro do Estado/RS - CI/CENTRO 3.961,26
29/12/2023 estorno do empenho -3.961,26
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00