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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6193 Data de lançamento: 18/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Caixa descarga, de sobrepor parede, com régua suporte e parafusos para fixação, material: plástico, cor: branca, altura: 28 cm, largura: 30 cm, profundidade: 10 cm, capacidade: 6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. 28,11 56,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2023 Caixa descarga, de sobrepor parede, com régua suporte e parafusos para fixação, material: plástico, cor: branca, altura: 28 cm, largura: 30 cm, profundidade: 10 cm, capacidade: 6 litros Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS. 56,22
28/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000009086; 56,22
31/07/2023 Pagamento de Empenho 6193/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 56,22
TOTAL 56,22 56,22 56,22
SALDO A PAGAR 0,00