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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6279 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa Estadual Farmácia Cuidar +
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Toner (W1105A) com chip, compatível para impressora HP 107A Finalidade: Para demandas jusdicias e ADM processuais da Assistência Farmacêutica, recurso da Farmácia Cuidar Mais do governo do estado do RS. 48,00 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 Toner (W1105A) com chip, compatível para impressora HP 107A Finalidade: Para demandas jusdicias e ADM processuais da Assistência Farmacêutica, recurso da Farmácia Cuidar Mais do governo do estado do RS. 576,00
13/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/28516; 576,00
21/06/2023 Pagamento de Empenho 6279/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 576,00
TOTAL 576,00 576,00 576,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.