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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6280 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Programa Estadual Farmácia Cuidar +
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 Toner (CE285A 285A CE285AB) compatível para impressora HP P1102 Finalidade: Para Demandas Judiciais e ADM processuais da Assistência Farmacêutica, recurso da Farmácia Cuidar Mais do Estado do RS. 17,80 445,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 Toner (CE285A 285A CE285AB) compatível para impressora HP P1102 Finalidade: Para Demandas Judiciais e ADM processuais da Assistência Farmacêutica, recurso da Farmácia Cuidar Mais do Estado do RS. 445,00
13/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/2786; 445,00
21/06/2023 Pagamento de Empenho 6280/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 445,00
TOTAL 445,00 445,00 445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.