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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MIRELA JUST EGGRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6306 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DE SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO IOF NOS DIAS 23 E 24.05.2023 DAS 04:45 AS 14:15 MIN. 369,68 369,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 1DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DE SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO IOF NOS DIAS 23 E 24.05.2023 DAS 04:45 AS 14:15 MIN. 369,68
26/05/2023 1DIÁRIA PARA VIAGEM A FAXINAL DE SOTURNO ACOMPANHANDO PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO IOF NOS DIAS 23 E 24.05.2023 DAS 04:45 AS 14:15 MIN. 369,68
30/05/2023 Pagamento de Empenho 6306/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 369,68
TOTAL 369,68 369,68 369,68
SALDO A PAGAR 0,00