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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EVERTON FRANCISCO MENCHIK ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6355 Data de lançamento: 24/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 137 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO BALANÇA 110,00 110,00
1.00 MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 90,00 90,00
1.00 SERVIÇO SUPORTE BALANÇA 250,00 250,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA MIG 40,00 40,00
1.00 MÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 50,00 50,00
1.00 SERVIÇO RETIRADA FOLGA CUBO DE RODA Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2023 SERVIÇO BALANÇA MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO SUPORTE BALANÇA SERVIÇO DE SOLDA MIG MÃO DE OBRA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO RETIRADA FOLGA CUBO DE RODA Finalidade: SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS 580,00
06/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/466; 580,00
12/06/2023 Pagamento de Empenho 6355/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00