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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ATAIDES ROQUE PARCIANELLO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6385 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 149 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 JUNTA HOMOCINETICA 270,00 540,00
2.00 BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA 49,00 98,00
2.00 BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA 79,00 158,00
2.00 PIVO BALANÇA DIANTEIRA 126,00 252,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 470,00 940,00
2.00 AMORTECEDOR TRASEIRO 286,00 572,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 54,00 108,00
2.00 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA 145,00 290,00
2.00 KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA 80,00 160,00
2.00 BIELETA 65,00 130,00
2.00 COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO 120,00 240,00
2.00 COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO 48,00 96,00
2.00 TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA ITR9I70. DA SECRETARIA DE OBRAS. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 JUNTA HOMOCINETICA BUCHA DE BALANÇA DIANTEIRA BUCHA DE BALANÇA TRASEIRA PIVO BALANÇA DIANTEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA EIXO TRASEIRO ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA KIT ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA BIELETA COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO TAPA PÓ AMORTECEDOR TRASEIRO Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, PLACA ITR9I70. DA SECRETARIA DE OBRAS. 3.644,00
31/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000001998; 3.644,00
05/06/2023 Pagamento de Empenho 6385/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.644,00
TOTAL 3.644,00 3.644,00 3.644,00
SALDO A PAGAR 0,00