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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6387 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Primária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 36 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO SINTETICO 0W20 84,00 336,00
1.00 FILTRO DE OLEO 8 VALVULAS 70,03 70,03
1.00 VEDADOR BUJÃO 15,34 15,34
1.00 LIMPA MOTOR INTERNO 87,17 87,17
1.00 KIT LUBRIFICAÇÃO 68,95 68,95
1.00 DESENGRAXANTE 54,55 54,55
1.00 HIGIENIZADOR DE AR 120,00 120,00
1.00 VISCOSOL 62,38 62,38
1.00 OTIMIZADOR FLEX 56,40 56,40
10.00 PRODUTO LIMPEZA 2,02 20,20
1.00 FILTRO DE AR DO MOTOR 143,36 143,36
1.00 FILTRO AR CONDICIONADO 65,83 65,83
8.00 OLEO DEXRON VI 138,78 1.110,24
1.00 TANK ASM 140,14 140,14
2.00 LAMPADA 12V 21W 4,96 9,92
8.00 ADITIVO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60REVISAO DE 100.000KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA 52,80 422,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 OLEO SINTETICO 0W20 FILTRO DE OLEO 8 VALVULAS VEDADOR BUJÃO LIMPA MOTOR INTERNO KIT LUBRIFICAÇÃO DESENGRAXANTE HIGIENIZADOR DE AR VISCOSOL OTIMIZADOR FLEX PRODUTO LIMPEZA FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO AR CONDICIONADO OLEO DEXRON VI TANK ASM LAMPADA 12V 21W ADITIVO Finalidade: CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PREMIER JBH7D60REVISAO DE 100.000KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA 2.782,91
30/05/2023 Conforme DANFE Nº 001/000092054; 2.782,91
31/05/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2023 NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 2.749,52
31/05/2023 Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 6387/2023 33,39
TOTAL 2.782,91 2.782,91 2.782,91
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo 31/05/2023 33,39 Lançada
TOTAL   33,39