Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
VENCIMENTOS FOLHA NORMAL MAIO 2023 |
14.251,50 |
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| 26/05/2023 |
MAIO 2023 |
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14.251,50 |
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| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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80,00 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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835,50 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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981,97 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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1.355,50 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: SECRETARIA DESENVOL SOCIAL SERVIDORES CRAS |
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2.143,32 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 6718/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.855,21 |
| TOTAL |
14.251,50 |
14.251,50 |
14.251,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |