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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA P/VIABILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS P/ROTAÇÃO DE CULTURAS EM ÁREAS DE ARROZ , ESPECIALMENTE P/PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NO DIA 23.01.2023 DAS 07:20 AS 15:00 HS 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM STA MARIA P/VIABILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS P/ROTAÇÃO DE CULTURAS EM ÁREAS DE ARROZ , ESPECIALMENTE P/PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NO DIA 23.01.2023 DAS 07:20 AS 15:00 HS 30,00
23/01/2023 Conforme Diárias Nº 161738; 30,00
27/01/2023 Pagamento de Empenho 683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00