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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6874 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 156 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA REDUZIDA 1.219,00 1.219,00
1.00 ROLAMENTO GRANDE LATERAL DA COROA 439,00 439,00
1.00 PONTA DE EIXO 1.697,00 1.697,00
1.00 CABOS DE MARCHA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA CARGO, PLACA IUB5807. DA SECETARIA DE OBRAS. 1.695,00 1.695,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 LUVA REDUZIDA ROLAMENTO GRANDE LATERAL DA COROA PONTA DE EIXO CABOS DE MARCHA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇAS PARA O REPARO DO VEICULO CAÇAMBA CARGO, PLACA IUB5807. DA SECETARIA DE OBRAS. 5.050,00
06/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/2016; 5.050,00
12/06/2023 Pagamento de Empenho 6874/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.050,00
TOTAL 5.050,00 5.050,00 5.050,00
SALDO A PAGAR 0,00