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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6875 Data de lançamento: 30/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 157 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA SATELITE COMPLETA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO CAÇAMBA CARGO, PLACA IUB5807, QUE ESTA APRESENTANDO FALHAS. DA SECRETARIA DE OBRAS. 5.127,00 5.127,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2023 CAIXA SATELITE COMPLETA Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO CAÇAMBA CARGO, PLACA IUB5807, QUE ESTA APRESENTANDO FALHAS. DA SECRETARIA DE OBRAS. 5.127,00
06/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/2015; 5.127,00
12/06/2023 Pagamento de Empenho 6875/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.127,00
TOTAL 5.127,00 5.127,00 5.127,00
SALDO A PAGAR 0,00