Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6978 |
Data de lançamento: |
01/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Unidade: |
SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca |
5,62 |
112,40 |
20.00 |
Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m
Finalidade: para uso e manutençaõ do cras |
3,97 |
79,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2023 |
Fita adesiva dupla-face, medindo 19mm x 30m, cor branca Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m
Finalidade: para uso e manutençaõ do cras |
191,80 |
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15/06/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/3966; |
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191,80 |
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19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 6978/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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191,80 |
TOTAL |
191,80 |
191,80 |
191,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.