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Última atualização realizada em 26/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7005 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PINHAL GRANDE P/REUNIÃO DO CIR NO DIA 02.06.2023 DAS 07:00 AS 17:00 HS 91,42 91,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PINHAL GRANDE P/REUNIÃO DO CIR NO DIA 02.06.2023 DAS 07:00 AS 17:00 HS 91,42
26/06/2023 1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PINHAL GRANDE P/REUNIÃO DO CIR NO DIA 02.06.2023 DAS 07:00 AS 17:00 HS 91,42
27/06/2023 Pagamento de Empenho 7005/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 91,42
TOTAL 91,42 91,42 91,42
SALDO A PAGAR 0,00