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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7120 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 1,50 225,00
2.00 CABO HDMI 5M 42,00 84,00
2.00 CABO HDMI 3M Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO E CABOS HDMI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 28,00 56,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO CABO HDMI 5M CABO HDMI 3M Finalidade: AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOGRÁFICO ADESIVO E CABOS HDMI PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 365,00
27/06/2023 empenho indevido -365,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00