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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: POSTO DE MOLAS MENCHIK LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7138 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
65.00 ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) 0,30 19,50
1.00 COLA JUNTAS 3M 19,00 19,00
1.00 LONA DE FREIO 251,00 251,00
6.00 Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 41,00 246,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 ARREBITE 10X14 MACICO CONICO (ALUMINIO) COLA JUNTAS 3M LONA DE FREIO Parafuso roda 18x90 completo Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IRJ6130 535,50
14/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000002014; 535,50
18/07/2023 Pagamento de Empenho 7138/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 535,50
TOTAL 535,50 535,50 535,50
SALDO A PAGAR 0,00