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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7139 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) 4,57 457,00
50.00 Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: Para uso no Hospital. 0,75 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) - Guardanapo de papel (pct com 50 unidades) Finalidade: Para uso no Hospital. 494,50
07/07/2023 Conforme DANFE Nº 001/000006183; 494,50
13/07/2023 Pagamento de Empenho 7139/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 494,50
TOTAL 494,50 494,50 494,50
SALDO A PAGAR 0,00