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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D

Dados do Empenho
Número do empenho: 7184 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estadual de Incentivo Sociodemográfico SES 635/2021
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESF 7,37 368,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) Finalidade: AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESF 368,50
26/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/5383; 368,50
30/06/2023 Pagamento de Empenho 7184/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368,50
TOTAL 368,50 368,50 368,50
SALDO A PAGAR 0,00