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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755

Dados do Empenho
Número do empenho: 7185 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 13 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Pilha alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades 3,25 97,50
30.00 Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO EM APARELHOS ELETRONICOS 3,50 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Pilha alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades Pilha alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: AQUISIÇAO PARA USO EM APARELHOS ELETRONICOS 202,50
26/06/2023 Conforme DANFE Nº 01/704; 202,50
29/06/2023 Pagamento de Empenho 7185/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 202,50
TOTAL 202,50 202,50 202,50
SALDO A PAGAR 0,00