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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7270 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Encargos Gerais do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: Encargos Gerais do Município
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 1.505,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 1.505,63
06/06/2023 FÉRIAS JUNHO 2023 1.505,63
06/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT 15,06
06/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT 20,00
06/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT 94,63
06/06/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: ENCARGOS, Centro de Custo: ENCARGOS SERVIDORES CLT 312,58
07/06/2023 Pagamento de Empenho 7270/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.063,36
TOTAL 1.505,63 1.505,63 1.505,63
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Mensalidade do sindicato 06/06/2023 15,06 Lançada
Adiantamento Vale Alimentação 06/06/2023 20,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho 06/06/2023 94,63 Lançada
INSS-Conta contribuições 06/06/2023 312,58 Lançada
TOTAL   442,27