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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7273 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 1.053,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO FÉRIAS FERIAS JUNHO 2023 1.053,94
06/06/2023 FÉRIAS JUNHO 2023 1.053,94
07/06/2023 Pagamento de Empenho 7273/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.053,94
TOTAL 1.053,94 1.053,94 1.053,94
SALDO A PAGAR 0,00