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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LAYENE VIEIRA MOSSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7317 Data de lançamento: 06/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade: Secretaria Municipal de Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALSOBRE TESOURARIA -MÓDULO III:PRÁTICAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIA 12 E 13.06.2023 SAIDA DIA 11 AS 18:00 HS RETORNO DIA 13 AS 03:00 HS 369,68 739,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2023 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALSOBRE TESOURARIA -MÓDULO III:PRÁTICAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIA 12 E 13.06.2023 SAIDA DIA 11 AS 18:00 HS RETORNO DIA 13 AS 03:00 HS 739,36
07/06/2023 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIALSOBRE TESOURARIA -MÓDULO III:PRÁTICAS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DIA 12 E 13.06.2023 SAIDA DIA 11 AS 18:00 HS RETORNO DIA 13 AS 03:00 HS 739,36
07/06/2023 Pagamento de Empenho 7317/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 739,36
TOTAL 739,36 739,36 739,36
SALDO A PAGAR 0,00