Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: APPROPRIATO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA |
Número do empenho: | 7495 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 7 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, ROSA, LARANJA, VERMELHO, VERDE Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 64,50 | 387,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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14/06/2023 | TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, ROSA, LARANJA, VERMELHO, VERDE Finalidade: MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA. | 387,00 | ||
14/06/2023 | EMPENHO INDEVIDO | -387,00 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |