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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7514 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3191.13.17.00.00.00 - JUROS
Natureza da despesa: MULTAS E JUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS SOBRE O ATRAVO DA INFORMAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO EFD REINF - COMPETÊNCIA 04/2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 07.16.23166.7588426-4 32,04 32,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 JUROS SOBRE O ATRAVO DA INFORMAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO EFD REINF - COMPETÊNCIA 04/2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 07.16.23166.7588426-4 32,04
14/06/2023 MULTAS SOBRE O ATRAVO DA INFORMAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO TRANSPORTE ESCOLAR NO EFD REINF - COMPETÊNCIA 04/2023. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 07.16.23166.7588426-4 32,04
15/06/2023 Pagamento de Empenho 7514/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 32,04
28/06/2023 estorno para correcao emp -32,04
28/06/2023 estorno para correcao emp -32,04
28/06/2023 estorno para correcao emp -32,04
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00