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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7532 Data de lançamento: 14/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA STA CASA DE MISERICÓRDIA E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 14.06.2023 DAS 02:00 AS 22:10 MIN. 184,84 184,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA STA CASA DE MISERICÓRDIA E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 14.06.2023 DAS 02:00 AS 22:10 MIN. 184,84
15/06/2023 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NA STA CASA DE MISERICÓRDIA E INST. DE CARDIOLOGIA NO VEIC. JBH 7D60 NO DIA 14.06.2023 DAS 02:00 AS 22:10 MIN. 184,84
16/06/2023 Pagamento de Empenho 7532/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 184,84
TOTAL 184,84 184,84 184,84
SALDO A PAGAR 0,00