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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7618 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: FÉRIAS INDENIZADAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LIZIANE JUNHO 2023 683,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO LIZIANE JUNHO 2023 683,13
16/06/2023 liquidação de empenho orçamentário ref. rescisão contratual do servidor ocupando o cargo de Professora - junho/2023. 683,13
29/06/2023 Pagamento de Empenho 7618/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 683,13
TOTAL 683,13 683,13 683,13
SALDO A PAGAR 0,00