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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 762 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN JANEIRO 2023 1.301,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN JANEIRO 2023 1.301,50
20/01/2023 RESCISÃO ANA CAROLINE FURLAN DUARTE JANEIRO 2022 1.301,50
03/02/2023 Pagamento de Empenho 762/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.301,50
TOTAL 1.301,50 1.301,50 1.301,50
SALDO A PAGAR 0,00