| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DOGLAS SILVEIRA SARAIVA |
| Número do empenho: | 7628 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 16.06.2023 DAS 11:30 AS 2030 MIN | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 16.06.2023 DAS 11:30 AS 2030 MIN | 60,00 | ||
| 29/06/2023 | 2/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HCAA,HUSM NO VEIC. JBZ 7H49 NO DIA 16.06.2023 DAS 11:30 AS 2030 MIN | 60,00 | ||
| 04/07/2023 | Pagamento de Empenho 7628/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||