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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 77 Data de lançamento: 05/01/2023
Tipo de empenho: AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Vale Alimentação dos Trabalhadores Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
46.29 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 52 prof Ens Fundamental 410,00 18.979,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2023 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 52 prof Ens Fundamental 18.979,48
20/01/2023 Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tiquetes alimentação mês de janeiro/2023 - 52 prof Ens Fundamental 18.979,48
25/01/2023 Pagamento de Empenho 77/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 18.979,48
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -18.979,48
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -18.979,48
09/05/2023 ref. a estorno conforme oficio n° 09/2023 SFIN -18.979,48
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.