| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO ROCHA ABRAHAO |
| Número do empenho: | 7738 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO ADRIANO ROCHA ABRANHÃO - CONSUMO | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS, NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 26.06.2023 SAIDA DIA 25.06.2023 AS 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HS | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS, NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 26.06.2023 SAIDA DIA 25.06.2023 AS 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HS | 200,00 | ||
| 20/06/2023 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/SEMINÁRIO SOBRE INOVAÇÃO EM COMPRAS PUBLICAS, NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 26.06.2023 SAIDA DIA 25.06.2023 AS 14:00 RETORNO DIA 26.06.2023 AS 22:00 HS | 200,00 | ||
| 21/06/2023 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7738/2023 ADRIANO ROCHA ABRAHAO - 15134 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||